Authentication
222x Tipe XLSX Ukuran file 0.02 MB Source: disdukcapil.kamparkab.go.id
RENCANA AKSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2018 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Strategis Jawab 1Meningkatnya Meningkatkan Indeks kepuasan nilai Pelayanan 203.219.000 Penyediaan Pembayaran 138,881,500 TW1= Sub. Bagian kapasistas kualitas masyarakat yang Adminsitrasi jasa langganan telepon 19% Umum dan Aparatur yang pelayanan terlayani Perkantoran komunikasi 1 tahun, TW2= Kepegawaian berorientasi publik sumber daya Pembayaran 38% pada pelayanan air dan listrik langganan TU TW3= publik kabel 12 bulan, 57% Pembayaran TW4= langganan air 1 100% tahun pembayaran langganan listrik 1 tahun, Pembelian solah genset Dinas 1.000 liter, Pembelian genset 1 paket, perawatan mesin genset Dinas 1 paket. 2 Penyediaan Biaya kir mobil 23,500,000 TW1= Sub. Bagian jasa operasional (Hilux) -TW2= Umum dan pemeliharaan belanja surat tanda -TW3= Kepegawaian dan perizinan nomor kendaraan -TW4= kendaraan dinas 3 unit 100% dinas/operasi onal 3 Penyediaan Belanja peralatan 221,360,950 TW1= Sub. Bagian jasa kebersihan kantor 26% Umum dan kebersihan 12 bulan, belanja TW2= Kepegawaian kantor jasa kebersihan 50% kantor 12 bulan, TW3= belanja upah kerja 75% sopir 1 orang, jasa TW4= jaga malam 2 100% orang 4 Penyediaan Belanja 89.705.750 TW1= Sub. Bagian jasa pemeriharaan 27% Umum dan perbaikan peralatan kantor TW2= Kepegawaian peralatan (AC) 1 tahun, 44% kerja belanja TW3= pemeliharaan 66% computer dan TW4= printer 1 tahun 100% 5 Penyediaan Belanja ATK 35.000.000 TW1= Sub. Bagian alat tulis 32% Umum dan kantor TW2= Kepegawaian 66% TW3= 71% TW4= 100% 6 Penyediaan Belanja cetak dan 91,096,750 TW1= Sub. Bagian barang belanja pengadaan 42% Umum dan cetakan dan TW2= Kepegawaian penyediaan 51% TW3= 63% TW4= 100% 7 Penyediaan Belanja alat listrik 3,627,000 TW1= Sub. Bagian komponen dan elektronik 31% Umum dan instalasi (lampu pijar dan TW2= Kepegawaian listrik baterai kering) 62% TW3= 83% TW4= 100% 8 Penyediaan Belanja surat kabar 21,300,000 TW1= Sub. Bagian bahan -TW2= Umum dan bacaan dan 33% Kepegawaian peraturan TW3= perundang- 75% undangan TW4= 100% 9 Penyediaan Belanja makanan 9,750,000 TW1= Sub. Bagian makanan dan dan minuman rapat 45% Umum dan minuman = 100 kali TW2= Kepegawaian Makan minum tamu 59% = - kali TW3= 84% TW4= 100% 10 Rapat-rapat Perjalanan dinas 329,800,000 TW1= Sub. Bagian koordinasi dalam daerah = - 14% Umum dan keluar daerah kali TW2= Kepegawaian Perjalanan luar 53% daerah = 86 kali TW3= 83% TW4= 100% 11 Penyediaan Belanja jasa / upah 1.056.000.000 TW1= Sub. Bagian jasa Tenaga kerja THL S1 1 26% Umum dan Harian Lepas orang = TW2= Kepegawaian 18.600.000, SLTA 3 48% orang 48.600.000, TW3= Operator Komputer 74% S1 17 orang TW4= 316.200.000, D3 7 100% orang = 121.800.000, SLTA 34 orang = 55.800.000 12 Program Pemeliharaa Terciptanya Ruang 48.000.000 TW1= Sub. Bagian Peningkatan n Rutin/ Gedung yang -TW2= Umum dan Sarana dan Berkala Nyaman -TW3= Kepegawaian Prasarana Gedung 97% Aparatur Kantor TW4= 98% 13 Kegiatan Terpeliharanya 58.750.000 TW1= Sub. Bagian Pemeliharaa Kendaraan Dinas 31% Umum dan n Rutin/ Jabatan TW2= Kepegawaian Berkala Mobil 57% Jabatan TW3= 79% TW4= 98% 14 Pemeliharaa Terpeliharanya 26.900.000 TW1= Sub. Bagian n Rutin Kendaraan Dinas 50% Umum dan Kendaraan Oprasional TW2= Kepegawaian Dinas / 74% Oprasional TW3= 90% TW4= 98% 15 Program Penyusunan Tersusunnya 6.075.000 TW1= Sub. Bagian Peningkatan laporan Laporan dan Ikhtiar -TW2= Perencanaan Pengembanga capaian Realisasi Anggaran -TW3= n Sistim Kinerja dan Disduk Capil -TW4= Pelapora ihktiar 100% Capaian realisasi Kinerja dan kinerja SKPD Keuangan 16 Penyusunan Tersusunnya 6.075.000 TW1= Sub. Bagian Pelaporan Laporan Keuangan -TW2= Keuangan Keuangan Akhir Tahun -TW3= Akhir Tahun -TW4= 100% 17 Penyusunan Tersusunnya Sistim 4.812.500 TW1= Sub. Bagian Sistim Informasi 100% Perencanaan Informasi Pelaporan TW2= Pelaporan Pembangunan 100% Pebangunan TW3= 100% TW4= 100% 18 Jumlah penduduk Penataan Sosialisasi Terlaksanya 72.209.000 TW1= Sekretaris sadar administrasi Administrasi Kebijakan Sosialisasi 17% kependudukan dan Kependudukan Kependuduk Kebijakan TW2= pencatatan sipil an dan Kependudukan dan 28% Pencatatan Pencatatan Sipil TW3= Sipil 36% TW4= 98% 19 Pelayanan Terlayani Dokumen 355.400.000 TW1= Sekretaris Dokumen Kependudukan 13% Kependuduk TW2= Pelayanan an 18% Admisitrasi TW3= Kependudukan dan 21% Pencatatan Sipil TW4= dengan sistem 98% jemput bola 20 Cakupan penerbitan Penerbitan Tersedianya Blanko 983.520.000 TW1= Sekretaris Kartu Keluarga, Akta Dokumen Dokumen -TW2= Kelahiran, Kutiapan Kependuduk Kependudukan 0,8% Meningkatkan kepemilikan Akta Kematian an TW3= dokumen 54% administrasi TW4= kependuduka 98% n dan kualitas data 21 Koordinasi Terlaksananya 307.300.000 TW1= Sekretaris dan Koordinasi dan 33% Konsultasi Konsultasi TW2= Penyelengga Penyelenggaraan 64% raan Pelayanan TW3= Pelayanan Administrasi 99% Administrasi Kependudukan TW4= Kependuduk 99% an 22 Pengelolaan Terlaksananya 100.500.000 TW1= Sekretaris Sistim Sistim Informasi 21% Cakupan Informasi Administrasi TW2= penyelesaian Administrasi Kependudukan 73% permasalahan Kependuduk TW3= sistem jaringan, an (SIAK) 91% sarana dan TW4= prasarana, SIAK 98% dan KTP-el Bangkinang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar MUSLIM, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19670702 199002 1 001
no reviews yet
Please Login to review.